深入研讨交流,凝聚思想共识,持续推动内部审计工作提质增效
庆阳市审计局组织召开全市内部审计工作座谈会
为总结内部审计工作成绩,探索内部审计工作新思路,推动全市内部审计工作高质量发展。12月25日,庆阳市审计局组织召开全市内部审计工作座谈会,市直党政机关事业单位、国有企业等50多个单位内部审计机构负责人参加会议。
会议学习了五届市政府第83次常务会议关于审计工作的有关精神,介绍了全市内部审计工作情况,市公安局、市人社局、市农业农村局、市林草局、市总工会、庆阳公共交通集团有限公司6个单位作了内部审计工作经验介绍;市政府国资委等单位围绕内部审计组织建设、制度建设、队伍建设等作了交流发言,对如何开展好新形势下的内部审计工作展开讨论;会议讲解了审计业务知识,并印发了《审计发现问题清单》《庆阳市市管党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任正面清单和负面清单》《中华人民共和国审计法》及《主要审计文本参考格式》等资料。
会议认为,近年来在市委、市政府的领导下,全市内审部门认真贯彻落实关于加强内部审计工作的部署和要求,内审工作取得了积极进展与成效,内审职能和工作布局逐步拓展,内审制度和工作机制逐步完善,内审工作和作用发挥逐步显现。但与新形势、新要求相比,内部审计工作还存在内部审计独立性不强、部门之间发展不平衡等问题。
会议要求,各内部审计机构要立足经济监督定位,聚焦主责主业,依法履行审计监督职责,积极推动全市内审工作高质量发展。一要贯彻落实中央审计委员会精神,认真履行新时代审计监督职责使命。要提高站位,深入贯彻学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议的重要讲话精神,充分认识新时代内部审计工作新形势新要求,从发展大局层面、风险防控方面、制度要求层面看待内部审计工作的重要意义。坚持在党的领导下切实提高内部审计的监督效能,善于用政治眼光研究经济问题,更好发挥内部审计“治已病、防未病”功能作用。二要找准内审工作主攻方向,积极服务经济高质量发展。坚持把党中央、国务院关于内部审计工作的决策部署和省委省政府、市委市政府关于内部审计工作的要求落到实处,围绕中心服务大局,对标对表单位经济运行发展各项工作要求,及时揭示部门管理中的潜在风险隐患。创新审计模式,夯实审计工作法治基础,探索有效的监督方式,把揭示微观问题与服务决策管理结合起来,充分发挥内部审计的建设性作用。三要紧盯内审工作关键环节,凝心聚力增强做好内审工作精气神。要加强工作统筹,提前谋划审计项目计划,坚持突出重点,主动服务大局,力求内部审计监督与单位中心工作同步发力。要强化质量管控,规范内部审计工作流程,压紧压实质量控制责任。要强化理论研究,积极探索和建立以研究型为导向的审计工作机制,定期组织开展项目展评、理论研讨、现场调研等活动,将内部审计纳入市管领导班子和领导干部年终考核量化评价的主要内容,严格兑现奖惩结果,推动内部审计质量不断提升。
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